Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12
Číslo faktúry: FD /0019/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: PROD
Adresa:
IČO:
Predmet: Odhrňanie snehu
Fakturovaná suma s DPH: 55,78
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 04.02.2011
Dátum splatnosti: 20.02.2011
Dátum úhrady: 16.02.2011
Súbor: FD_0019_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov