Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 772889
Číslo faktúry: FD /0037/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: ILLE - papier - Service S
Adresa:
IČO:
Predmet: Hygienické potreby
Fakturovaná suma s DPH: 77,76
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 09.03.2011
Dátum splatnosti: 23.03.2011
Dátum úhrady: 21.03.2011
Súbor: FD_0037_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov