Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 042011
Číslo faktúry: FD /0025/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: PilátikŠtefan
Adresa:
IČO:
Predmet: Oprava el.kotla
Fakturovaná suma s DPH: 151,80
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 17.02.2011
Dátum splatnosti: 05.03.2011
Dátum úhrady: 23.02.2011
Súbor: FD_0025_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov