Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7101048404
Číslo faktúry: FD /0022/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 131,75
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.02.2011
Dátum splatnosti: 25.02.2011
Dátum úhrady: 23.02.2011
Súbor: FD_0022_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov