Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 00:41.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 2111417
Číslo faktúry: FD /0055/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: AITEC s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: Školské potreby-ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 73,50
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 15.04.2011
Dátum splatnosti: 15.04.2011
Dátum úhrady: 18.04.2011
Súbor: FD_0055_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov