Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 17:46.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20110906
Číslo faktúry: FD /0058/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: Marian Grigel
Adresa:
IČO:
Predmet: Materiál-cintorín
Fakturovaná suma s DPH: 1288,84
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 14.04.2011
Dátum splatnosti: 21.04.2011
Dátum úhrady: 29.04.2011
Súbor: FD_0058_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov