Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 01:32.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7103067923
Číslo faktúry: FD /0044/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: T-Mobile Slovensko, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Mobil
Fakturovaná suma s DPH: 16,63
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 22.03.2011
Dátum splatnosti: 09.04.2011
Dátum úhrady: 07.04.2011
Súbor: FD_0044_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov