Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 07:43.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 20110986
Číslo faktúry: FD /0063/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: Marian Grigel
Adresa:
IČO:
Predmet: Cintorín-materiál
Fakturovaná suma s DPH: 743,04
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 27.04.2011
Dátum splatnosti: 04.05.2011
Dátum úhrady: 05.05.2011
Súbor: FD_0063_11
Zverejnené: 03.06.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov