Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 12:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 420110878
Číslo faktúry: FD /0220/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: AKORD, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Byty - blok "B"
Fakturovaná suma s DPH: 30074,70
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 08.12.2011
Dátum splatnosti: 22.12.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0220_11
Zverejnené: 20.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov