Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 11:34.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 420110718
Číslo faktúry: FD /0175/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obec Bobrov
Dodávateľ: AKORD, a.s.
Adresa:
IČO:
Predmet: Blok A-stavebné prác
Fakturovaná suma s DPH: 53319,92
Spôsob úhrady:
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 07.10.2011
Dátum splatnosti: 21.10.2011
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0175_11
Zverejnené: 02.12.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov